安阳市工业和信息化委员会
2016年度部门决算
二〇一七年八月
目 录
第一部分 工信委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 工信委2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工信委2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信委概况
一、工信委主要职责
市工业和信息化委员会主要负责工业行业管理、工业经济运行和信息化管理有关工作,内设12个职能科室和离退休干部工作科、监察室等。委属事业包括:安阳市工业经济监测协调中心、安阳市新能源产业发展中心、安阳市中小企业服务中心、安阳市工矿应急救援中心。市工信委主要职责:一是提出全市新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进产业结构战略性调整和优化升级。二是贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,拟订并组织实施行业技术规范和标准,引导和扶持工业和信息产业发展。三是监测分析全市工业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。四是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。五是统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导企业两化融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。六是贯彻落实国家和省煤炭行业政策,拟订全市煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理。七是承担禁止化学武器公约事务办公室的日常工作;接受省国防科学技术工业局赋予的军民结合和民爆行业管理职能以及委托管理的其他职能。
二、工信委决算单位构成
工信委部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。
1.委机关本级
2.安阳市工业经济监测协调中心
3.安阳市中小企业服务中心
4.安阳市新能源产业发展中心
5.安阳市工矿应急救援中心
第二部分 工信委2016年度部门决算表
公开01 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:河南省安阳市工业和信息化委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,730.2 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38.7 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
三、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
四、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
六、其他收入 | 7 | 5.8 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.2 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 58.4 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 168.1 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 1,487.1 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 0.0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 1,736.0 | 本年支出合计 | 55 | 1,753.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 186.2 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 96.80 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 |
| 年末结转和结余 | 59 | 168.7 |
| 29 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 72.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1,922.2 | 总计 | 62 | 1,922.20 |
公开02
| ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
部门:河南省安阳市工业和信息化委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合计 | 1,736.0 | 1,730.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
201 | 一般公共服务支出 | 38.7 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20113 | 商贸事务 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011308 | 招商引资 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.6 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 57.6 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 46.2 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
211 | 节能环保支出 | 191.9 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21111 | 污染减排 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21114 | 能源管理事务 | 176.9 | 176.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2111407 | 能源行业管理 | 176.9 | 176.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,446.4 | 1,440.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 196.5 | 196.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 196.5 | 196.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,191.5 | 1,185.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||
2150501 | 行政运行 | 1,045.4 | 1,039.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 104.5 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 41.6 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 58.4 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150801 | 行政运行 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 48.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公开03 支出决算表 | |||||||||
部门:河南省安阳市工业和信息化委员会(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 | 1,753.5 | 1,518.4 | 235.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 38.7 | 20.3 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20113 | 商贸事务 | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2011308 | 招商引资 | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.4 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 58.4 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
211 | 节能环保支出 | 168.1 | 11.4 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21111 | 污染减排 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21114 | 能源管理事务 | 153.1 | 11.4 | 141.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2111407 | 能源行业管理 | 153.1 | 11.4 | 141.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,487.1 | 1,427.1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 213.7 | 213.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 213.7 | 213.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,179.8 | 1,179.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150501 | 行政运行 | 1,051.7 | 1,051.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 104.5 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 93.6 | 33.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150801 | 行政运行 | 33.6 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
公开04 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:河南省安阳市工业和信息化委员会(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,730.2 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 38.7 | 38.7 | 0.0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 58.4 | 58.4 | 0.0 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 168.1 | 168.1 | 0.0 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,481.4 | 1,481.4 | 0.0 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
本年收入合计 | 24 | 1,730.20 | 本年支出合计 | 52 | 1,747.8 | 1,747.8 | 0.0 | |
年初结转和结余 | 25 | 186.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 168.60 | 168.60 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 186.20 |
| 54 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| |
总计 | 28 | 1,916.40 | 总计 | 56 | 1,916.40 | 1,916.40 | 0.00 |
公开05 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:安阳工信委汇总 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,747.8 | 1,512.7 | 235.1 | |
201 | 一般公共服务支出 | 38.7 | 20.3 | 18.4 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.5 | 15.5 | 0.0 |
2010308 | 信访事务 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
20113 | 商贸事务 | 18.4 | 0.0 | 18.4 |
2011308 | 招商引资 | 18.4 | 0.0 | 18.4 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
20808 | 抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.4 | 58.4 | 0.0 |
21005 | 医疗保障 | 58.4 | 58.4 | 0.0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 47.0 | 47.0 | 0.0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
211 | 节能环保支出 | 168.1 | 11.4 | 156.7 |
21111 | 污染减排 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
21114 | 能源管理事务 | 153.1 | 11.4 | 141.7 |
2111407 | 能源行业管理 | 153.1 | 11.4 | 141.7 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,481.4 | 1,421.4 | 60.0 |
21501 | 资源勘探开发 | 213.7 | 213.7 | 0.0 |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 213.7 | 213.7 | 0.0 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,174.1 | 1,174.1 | 0.0 |
2150501 | 行政运行 | 1,046.0 | 1,046.0 | 0.0 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 104.5 | 104.5 | 0.0 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.6 | 23.6 | 0.0 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 93.6 | 33.6 | 60.0 |
2150801 | 行政运行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2150802 | 一般行政管理事务 | 33.6 | 33.6 | 0.0 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
公开06 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:安阳工信委汇总 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,512.7 | 1,102.2 | 410.5 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20.3 |
| 20.3 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15.5 |
| 15.5 |
2010308 | 信访事务 | 0.6 |
| 0.6 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.0 |
| 15.0 |
20113 | 商贸事务 |
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2011308 | 招商引资 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 |
| 4.8 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.8 |
| 4.8 |
207 | 文化体育与传媒支出 |
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
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2079903 | 文化产业发展专项支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 |
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20808 | 抚恤 | 1.2 | 1.2 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.4 | 58.4 |
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21005 | 医疗保障 | 58.4 | 58.4 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 47.0 | 47.0 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 11.3 | 11.3 |
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211 | 节能环保支出 | 11.4 | 0.2 | 11.1 |
21111 | 污染减排 |
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2111199 | 其他污染减排支出 |
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21114 | 能源管理事务 | 11.4 | 0.2 | 11.1 |
2111407 | 能源行业管理 | 11.4 | 0.2 | 11.1 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,421.4 | 1,042.4 | 379.0 |
21501 | 资源勘探开发 | 213.7 | 192.8 | 20.9 |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 213.7 | 192.8 | 20.9 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,174.1 | 817.2 | 356.8 |
2150501 | 行政运行 | 1,046.0 | 721.1 | 325.0 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 104.5 | 96.2 | 8.3 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.6 |
| 23.6 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33.6 | 32.4 | 1.2 |
2150801 | 行政运行 |
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2150802 | 一般行政管理事务 | 33.6 | 32.4 | 1.2 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |
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公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
57.20 | 4.8 | 43.80 |
| 43.80 | 8.60 | 30.00 | 4.8 | 20.90 |
| 20.90 | 4.30 |
公开08表 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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第三部分 工信委2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
工信委2016年收入总计1736万元,支出总计1753.5万元,与2015年相比,收、支总计各增加349万元和487.5万元,增长20%。主要原因:2016年增加大气污染防治资金支出。
二、收入决算情况说明
工信委本年收入合计1736万元,其中:财政拨款收入1730.2万元。
三、支出决算情况说明
工信委本年支出合计1753.5万元,其中:基本支出1518.4 万元,占87 %;项目支出235.1万元, 占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
工信委2016年财政拨款收入总计1736万元,支出总计1753.5万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加349万元和487.5万元,增长20%。主要原因:2016年增加大气污染防治资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工信委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.3万元,支出决算为1747.8万元,完成年初预算的146%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1747.8万元,占100%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1195.3万元,支出决算为1747.8万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:追加大气污染防治资金支出。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0 万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1730.2 万元,其中:人员经费1102.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费410.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
工信委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为57.2万元,支出决算为 30 万元,完成预算的52%,主要原因:公车运行费和接待费支出减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.7万元,下降18%,主要原因:公车运行费支出减少。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 4.8 万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员参加省工信委组织的一人一次赴欧洲考察学习公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费20.9 万元,完成预算的48 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费 20.9 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:公车运行费支出减少。
决算数比2015年减少9.5万元,下降)31 %,主要原因:公车运行费支出减少。
(三)公务接待费 4.3 万元,完成预算的50 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待 58 批次、386 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待支出减少
决算数比2015年增加0.1增长2.4%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
工信委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
工信委2016年机关运行经费支出367.9万元,比2015年增减 %,主要原因:……。
(二)政府采购支出情况
工信委2016年政府采购支出总额225.5万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出224.3万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,工信委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,工信委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。