一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:元 | |||||
经济分类科目 | 1 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
单位运行费 | 业务费 | ||||
合计 | 7,192,599.81 | 6,196,459.81 | 996,140.00 | ||
2100501 | 职务(职称、工人)工资 | 300,126.00 | 300,126.00 | ||
级别(等级、工人奖金)工资 | 431,388.00 | 431,388.00 | |||
工作性津贴 | 509,220.00 | 509,220.00 | |||
生活性补贴 | 767,700.00 | 767,700.00 | |||
保留福补 | 19,872.00 | 19,872.00 | |||
事业预发津补贴 | 159,600.00 | 159,600.00 | |||
住房补贴 | 62,640.00 | 62,640.00 | |||
保留奖金 | 9,696.00 | 9,696.00 | |||
年终一次性奖金 | 60,959.50 | 60,959.50 | |||
精神文明奖 | 763,200.00 | 763,200.00 | |||
医疗保险 | 162,484.11 | 162,484.11 | |||
离退休个人经费 | 2,921,594.20 | 2,921,594.20 | |||
离退休公用经费 | 27,980.00 | 27,980.00 | |||
租赁费 | 9,200.00 | 9,200.00 | |||
差旅费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |||
其他交通工具运行维护 | 343,200.00 | 343,200.00 | |||
办公费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
会议费 | 106,950.00 | 106,950.00 | |||
培训费 | 70,260.00 | 70,260.00 | |||
劳务费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
维修(护)费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
公务接待费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
其他商品和服务支出 | 39,070.00 | 39,070.00 | |||
福利费 | 14,960.00 | 14,960.00 |
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 预算 | ||||
合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | |||||
小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | |||||
一、公共财政预算 | 17,533,399.81 | 一、人员经费 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | 0.00 | 0.00 |
经费拨款 | 17,533,399.81 | 1、工资福利支出 | 3,246,885.61 | 3,246,885.61 | 3,246,885.61 | ||
非税收入 | 0.00 | 2、对个人和家庭的补助 | 2,949,574.20 | 2,949,574.20 | 2,949,574.20 | ||
二、政府性基金收入 | 0.00 | 二、单位运行支出 | 996,140.00 | 996,140.00 | 996,140.00 | ||
三、项目支出 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1、事业发展专项支出(硬性) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
2、商品和服务支出(专项) | 2,340,800.00 | 2,340,800.00 | 2,340,800.00 | ||||
3、对个人和家庭的补助(专项) | 0.00 | 0.00 | |||||
4、对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
5、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
6、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
收 入 总 计 | 17,533,399.81 | 支 出 总 计 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 | 0.00 | 0.00 |
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 政府性基金 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
财政拨款(补助)小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 纳入预算管理的专户收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | |||||||
合计 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 162,484.11 | 162,484.11 | 162,484.11 | ||||||||
2150501 | 行政运行 | 9,370,915.70 | 9,370,915.70 | 9,370,915.70 | ||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
部门收支预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 预算 | ||||
合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | |||||
小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | |||||
一、公共财政预算 | 17,533,399.81 | 一、人员经费 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | ||
经费拨款 | 17,533,399.81 | 1、工资福利支出 | 3,246,885.61 | 3,246,885.61 | 3,246,885.61 | ||
非税收入 | 2、对个人和家庭的补助 | 2,949,574.20 | 2,949,574.20 | 2,949,574.20 | |||
二、政府性基金收入 | 二、单位运行支出 | 996,140.00 | 996,140.00 | 996,140.00 | |||
三、项目支出 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | ||||
1、事业发展专项支出(硬性) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
2、商品和服务支出(专项) | 2,340,800.00 | 2,340,800.00 | 2,340,800.00 | ||||
3、对个人和家庭的补助(专项) | |||||||
4、对企事业单位的补贴 | |||||||
5、其他资本性支出 | |||||||
6、其他支出 | |||||||
收 入 总 计 | 17,533,399.81 | 支 出 总 计 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 | 17,533,399.81 |
工 资 福 利 明 细 表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | ||||
安阳市工业和信息化委员会 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | 6,196,459.81 | ||||||
215 | 05 | 01 | 职务(职称、工人)工资 | 300,126.00 | 300,126.00 | 300,126.00 | |||
215 | 05 | 01 | 级别(等级、工人奖金)工资 | 431,388.00 | 431,388.00 | 431,388.00 | |||
215 | 05 | 01 | 工作性津贴 | 509,220.00 | 509,220.00 | 509,220.00 | |||
215 | 05 | 01 | 生活性补贴 | 767,700.00 | 767,700.00 | 767,700.00 | |||
215 | 05 | 01 | 保留福补 | 19,872.00 | 19,872.00 | 19,872.00 | |||
215 | 05 | 01 | 事业预发津补贴 | 159,600.00 | 159,600.00 | 159,600.00 | |||
215 | 05 | 01 | 住房补贴 | 62,640.00 | 62,640.00 | 62,640.00 | |||
215 | 05 | 01 | 保留奖金 | 9,696.00 | 9,696.00 | 9,696.00 | |||
215 | 05 | 01 | 年终一次性奖金 | 60,959.50 | 60,959.50 | 60,959.50 | |||
215 | 05 | 01 | 精神文明奖 | 763,200.00 | 763,200.00 | 763,200.00 | |||
210 | 05 | 01 | 医疗保险 | 162,484.11 | 162,484.11 | 162,484.11 | |||
215 | 05 | 01 | 离退休个人经费 | 2,921,594.20 | 2,921,594.20 | 2,921,594.20 | |||
215 | 05 | 01 | 离退休公用经费 | 27,980.00 | 27,980.00 | 27,980.00 |
单 位 运 行 支 出 明 细 表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | ||||
安阳市工业和信息化委员会 | 996,140.00 | 996,140.00 | 996,140.00 | ||||||
215 | 05 | 01 | 租赁费 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |||
215 | 05 | 01 | 差旅费 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 其他交通工具运行维护 | 343,200.00 | 343,200.00 | 343,200.00 | |||
215 | 05 | 01 | 办公费 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 会议费 | 106,950.00 | 106,950.00 | 106,950.00 | |||
215 | 05 | 01 | 培训费 | 70,260.00 | 70,260.00 | 70,260.00 | |||
215 | 05 | 01 | 劳务费 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 维修(护)费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
215 | 05 | 01 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 公务接待费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
215 | 05 | 01 | 其他商品和服务支出 | 39,070.00 | 39,070.00 | 39,070.00 | |||
215 | 05 | 01 | 福利费 | 14,960.00 | 14,960.00 | 14,960.00 |
业 务 费 支 出 (含项目)明 细 表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位名称 | 经济科目 | 科目编码 | 项目名称 | 总计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | |||||
安阳市工业和信息化委员会 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | 10,340,800.00 | |||||||
会议费 | 215 | 05 | 01 | 参加工业和信息化行业博览会 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
差旅费 | 215 | 05 | 01 | 考察、调研、学习经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
事业发展专项(硬性)支出 | 215 | 05 | 99 | 安阳市工业企业高层人才管理人员培训 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
其他商品和服务支出 | 215 | 05 | 01 | 企业离休干部管理经费 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |||
其他商品和服务支出 | 215 | 05 | 01 | 办公设备更新 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
事业发展专项(硬性)支出 | 215 | 05 | 99 | 20强20高企业奖励资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
委托业务费 | 215 | 05 | 01 | 工业经济项目申报评审费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
物业管理费 | 215 | 05 | 01 | 公路局办公楼财供单位分摊运行费、物业费 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | |||
事业发展专项(硬性)支出 | 215 | 05 | 99 | 大数据云计算中心电子政务平台资源年租用费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2016年市直部门预算三公经费明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | 2016年三公经费 | ||||
小计 | 公务接待费 | 公车购置费 | 公车运行费 | 出国经费 | |
40.3 | 6.0 | 0.0 | 34.3 | 0.0 | |
安阳市工业和信息化委员会 | 40.3 | 6.0 | 0.0 | 34.3 | 0.0 |
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 预算 | ||||
合计 | 公共财政预算 | 政府性基金 | |||||
小计 | 财政拨款 | 非税收入支出 | |||||
一、公共财政预算 | 1,753.34 | 一、人员经费 | 619.65 | 619.65 | 619.65 | ||
经费拨款 | 1,753.34 | 1、工资福利支出 | 324.69 | 324.69 | 324.69 | ||
非税收入 | 2、对个人和家庭的补助 | 294.96 | 294.96 | 294.96 | |||
二、政府性基金收入 | 二、单位运行支出 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | |||
三、项目支出 | 1,034.08 | 1,034.08 | 1,034.08 | ||||
1、事业发展专项支出(硬性) | 800.00 | 800.00 | |||||
2、商品和服务支出(专项) | 234.08 | 234.08 | 234.08 | ||||
3、对个人和家庭的补助(专项) | |||||||
4、对企事业单位的补贴 | |||||||
5、其他资本性支出 | |||||||
6、其他支出 | |||||||
收 入 总 计 | 1,753.34 | 支 出 总 计 | 1,753.34 | 1,753.34 | 1,753.34 |